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日常报销办事指南(简版)
第一部分:日常报销办事指南
一、日常报销业务受理科室为会计核算科
报销日常费用、咨询业务及“电子科技大学财务专用章”用印请到会计科。涉外业务在中外合作办学财务管理办公室柜台,学生奖助学金在学生事务和基金管理科。
二、会计科办事地点和咨询电话
清水河校区:主楼B3-305计划财务处大厅,咨询电话:028-61831221,每天上午在科B楼一楼也可交单。
沙河校区:主楼中计划财务处大厅,咨询电话:028-83202493
每周五下午内部学习和整理凭证,不对外办理业务。
三、办事流程
师生网上预约并打印预约报销单——师生到财务大厅交单——会计科分配预约报销单——会计审核记账——会计复核记账——移交资金科支付——移交综合科存档
其中:
1、您可在财务大厅现场取号交单,也可通过下载计财处APP手机排号交单并实时查询排队情况,这将为您节省大量时间。交单时间(周五下午不收单):清水河校区9:00-11:30,13:00-16:30,沙河校区8:30-11:30,14:30-17:30
2、您可在预约系统中查询到历史和当前报销单的明细和进度。
四、常见费用报销快速指引
您可在计财处网站搜索栏输入要查询的关键词,将会得到相关的规章制度和表格附件。
第二部分:日常报销基础要求
一、票据基础要求
1、发票抬头:电子科技大学或电子科大,定额发票、出租车票、过路费发票等发票抬头可空白。
2、发票要素:
(1)基础要求:开票日期、商品内容、数量、单价、金额大小等应填写清晰、齐全。
(2)发票无明细(批、套)需另附清单,清单应加盖开票单位印章,电商发票可附对应订单明细。但对于图书资料、办公用品耗材、打印复印、邮寄等费用报销时(网约车除外),单张或连号发票金额低于200元的,可不附清单。
(3)发票报销应提供“发票联”。办理增值税抵扣业务的,应同时提供“发票联”和“抵扣联”。
3、发票验真:单张金额≥3000元
4、发票背面或正面空白处:由经办人、证明人(或验收人)2人签字
5、有效期:当年发票最迟于次年6月30日前报销。
6、发票不允许涂改。
7、经费项目负责人自己发生的费用需由其上级领导审批,不能自己给自己审批,如:借款、劳务费、差旅费等。
二、资金支付要求
1、现金支付
原则上均应通过刷卡或转账支付;单笔交易<1000元可现金支付。
2、刷卡支付
可刷公务卡、个人信用卡、借记卡等;单笔交易≥1000元(刷非公务卡的),≥200元(刷公务卡的),报销需提供pos单。
3、对公转账支付(到计财处办理)
单笔交易超出现金支付规定限额的必须对公转账或刷卡。
以上各种支付方式未超出规定金额的请勿提交支付凭证。
三、其他规定
1、合同要求
单笔交易≥1万元的费用报销时须附合同原件,盖电子科技大学合同专用章及对方相关公章(甲方和乙方)。借款或支付进度款可用复印件。
2、预约报销单要求
报销单由项目负责人和经办人签字。报销单不可以随意涂改,如果实际报销金额小于填写的金额,可以另写实报金额,更改处需由经办人签字确认。
3、电子发票
电子发票已取消首次承诺制度,实行认证,详见预约报销系统。
第三部分:常见费用报销
以下内容为最新规定,以前规定与此不同的地方以本内容为准。以下涉及的表格均可在计财处网站搜索下载。
为方便师生快速掌握日常费用报销的票据和程序要求,现为您提供常见费用报销快速指引,若未能解决您的问题,请查阅后附的报销指南详细制度。
一、差旅费
1、需要提交预约单、车船机票(取消登机牌)、住宿发票,培训费、会议费发票及相关通知,若超过规定金额再附支付记录(1千元)、发票验真(3千元)。如自驾车的需提供《出差车辆行驶登记表》。
2、常见退单问题:
(1)无住宿发票、行程不完整的,要提供《特殊事项审批表》,由项目负责人签字审批即可。
(2)学生可报补助(学习实践、生产实习除外)。自驾车出差的不报交通补助。若有市内打车费用,则打车费用和定额交通补助自愿二选一。春节七天不报补助。
(3)标准问题:部分纵横向科研经费不受标准限制,其他经费遵照差旅费管理办法。
二、设备(软件)
1、需要提交预约单、发票原件、验收单,若超过规定金额再附支付记录(1千元)、发票验真(3千元)、合同原件(1万元)。
2、常见退单问题:
(1)单价≥1千元的设备需提供设备验收单。单价低于1千元但办理了设备附件验收单的属于设备。
(2)500元≤单价<1000元,提供低值设备验收单,但预约“材料费科目”。
(4)硒鼓等消耗性材料不属设备,不需办理验收手续。
(5)家具报销先去后勤保障部办理家具入库手续。(清水河综合楼后勤保障部综合事务办公室)
三、专用材料费
1、需要提交预约单、发票原件,若超过规定金额再附支付记录(1千元)、发票验真(3千元)、合同原件(1万元)。注意检查发票是否注明了明细。
2、常见退单问题:
(1)单价≥3千元的材料需至国资处盖“高值元器件登记章”。
四、外协费
1、需要提交预约单、发票原件,外协审批表(达到1万元,在科研院网上办理,原件)、外协验收表(达到1万元)(科研院网站下载,原件)。若超过规定金额再附支付记录(1千元)、发票验真(3千元)、合同原件(1万元)。注意检查发票是否注明了明细。
2、常见退单问题:
(1)涉及设备(软件)的,需提供设备验收单。
(2)设备(软件)需移交校外单位的,需在外协审批或验收表中注明该设备需移交并经国资处签字审批。
(3)外协审批金额须与报销金额一致,并据金额(5万元)按规定权限审批。
五、劳务费
1、需要提交酬金申报预约单(预约时注意区别于其他费用报销单)
2、常见退单问题:
(1)科研项目报销专家咨询费在预约单“摘要”处注明事项,不再要求提交附件。
(2)科研项目报销绩效奖励不再要求提供绩效报告和绩效考核表等附件。
(3)依据税法规定,学校依法代扣代缴劳务费的个人所得税,所以实发金额一般小于应发金额。
六、业务接待费
1、需要提交预约单、发票原件、接待审签单、邀请函(俗称“三单”),若超过规定金额再附支付记录、发票验真等。若超过规定金额再附支付记录(1千元)、发票验真(3千元)。外地接待的要附特殊说明,项目负责人签字。
2、常见退单问题:
(1)发票、接待审签单、邀请函(三单)的日期、人员应一致,注意加盖学院或部门公章;
(2)餐饮接待费的标准上限为130元/人/天。接待对象10人以下的最高3人陪餐,超过10人的,陪餐人员不得超过接待对象人数的1/3。
(3)禁止购买礼品、土特产等,禁止高档会所。
七、活动费
1、需要提交预约单、发票原件、《活动审批表》,若超过规定金额再附支付记录(1千元)、发票验真(3千元)。
2、常见退单问题:
(1)发票应与活动举办时间、活动内容一致;
(2)除《活动审批表》等必要附件外,不再要求提供其他附件。
(3)不得夹杂不相关费用报销。
八、专利费
1、需要提交预约单、发票原件,若超过规定金额再附支付记录(1千元)、发票验真(3千元)。
2、常见退单问题:
(1)国家知识产权局开具的财政票据(黄颜色)不分金额大小均无需提交付款凭据,注意年滞纳金不予报销;
(2)通过“科技处专利基金”项目报销的,需提交《通过审核专利发票清单》(科研院网站下载)并经技术转移中心签字盖章。
九、(举办或承办)会议费
1、需要提交预约单、发票原件、《会议审批表》和《会议决算表》、会议通知、参会人员签到表(原件),若超过规定金额再附支付记录(1千元)、发票验真(3千元)。
2、常见退单问题:
(1)标准:具体金额见后附的会议费报销指南。不安排住宿的会议,综合定额按照扣除住宿费后的定额标准执行,住宿费不能调剂使用;不安排就餐的会议,综合定额按照扣除伙食费后的定额标准执行,伙食费不能调剂使用。
(2)注意区分举办或承办会议费和参加会议费。委托第三方举办的会议也属于举办会议。
十、借款
1、需要提交预约借款单(负责人和借款人签字),1万元以上的需附合同,会议费、培训费需附通知,稿费等需附录用通知,均可用复印件。
2、常见退单问题:
(1)同一借款人、同一项目借款笔数不能超过5笔。
(2)原则上借款需对公转账,不得转个人卡。
(3)一般不办理职工差旅费借款,学生出差借款须在借款单上注明出差地点、人数以及天数。出国费借款须附出国审批表复印件。
(4)借款冲销需保持前后两个经费项目一致。
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